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中國農業發展銀行關于2025年上半年內外部檢查整改問責情況的公告

2025年上半年審計署、國家金融監督管理總局等監管部門對中國農業發展銀行(以下簡稱農發行)開展了監督檢查。監督檢查認為,農發行認真落實黨中央、國務院決策部署,立足政策性金融定位,服務國家重大戰略和“三農”發展,堅持防范化解金融風險,持續深化政策性金融改革,提升金融服務質效,完善內部控制制度,一體化推進中央巡視、審計、監管發現問題整改同時,農發行按照年度工作計劃開展了內部審計和檢查。內外部檢查發現,農發行在風險防控、信貸基礎管理、內控合規管理等方面存在不足,需要持續改進完善

農發行高度重視內外部檢查發現問題的整改工作,將抓好整改作為對全行政治態度和履職能力的重要檢驗,切實提升政治站位,正視問題、刀刃向內、實事求是、較真碰硬,做實做細整改“下半篇文章”。一是強化組織領導,層層壓實責任。農發行黨委堅決扛牢整改主體責任,全方位統籌部署,及時督導制定整改方案,審議整改報告,扎實推進問題整改。黨委班子成員和高級管理人員主動承擔分管領域的整改責任,加強督促把關,及時調度推動重點問題、重大項目整改落實。董事會定期審閱內外部檢查整改問責情況報告,董事會成員列席有關會議,聽取內外部檢查整改情況匯報,切實發揮決策和監督作用。駐行紀檢監察組聚焦重點整改任務開展嵌入式監督出具監督提示函,反饋監督建議或提示,監督指導貫穿整改全過程各整改主體密切配合、通力協作、上下貫通,形成齊抓共管的整改格局。二是突出標本兼治提升整改質效。“當下改”和“長久立”有機結合,既立足當下解決具體問題,點人點事,又著眼長遠,舉一反三,健全整改長效機制。同時,加強內外部檢查部門的溝通協調,對于整改過程中遇到的問題和困難,積極尋求監管部門工作指導和幫助,爭取獲得監管部門的認可,確保整改措施、整改結果等符合監管要求。強化風險防控,建立信用風險早期糾正硬約束機制,對中高度關注機構實施放款“雙審”加強風險監測和預警,防止重點區域領域風險積聚;加大關注類貸款管控力度,精細化分析、穿透式研判關注類貸款風險,實施差異化風險化解措施;嚴格全口徑資產分類管理,優化貸款風險分類標準,推動重點機構風險處置化解、高風險產品規模壓降;加強不良貸款清收處置,加大現金清收力度依法合規處置化解不良資產。夯實信貸基礎管理,嚴格落實新一輪分類分賬改革關于業務邊界、負面清單管理等政策制度要求,強化政策性貸款投放精準性;新信貸產品體系全面落地,建立健全配套制度體系,扎實推進重點改革工作;加強信貸領域規范化精細化管理,加快建立信貸主責任人體系,落實落細信貸業務盡職免責,全面壓實辦貸管貸責任;強化信貸全流程標準化管理,全面梳理優化操作手冊,明確各流程環節操作要領,定期做好典型案例和操作模板編發,提升信貸標準化執行效果筑牢內控合規防線,扎實做好“靶點”整固三年行動收官,常態化落實系統剛控措施,加強問題根源性治理,持續鞏固治理成效;全面啟動非現場監測系統建設,加快構建內控合規非現場監測體系,強化合規監測預警和違規早期糾正;建立“綜合+專項”的總行“上對下”檢查工作機制,推動檢查廣度、深度、精度層面的整體提升;召開警示教育大會、學習教育專題警示教育會,通報農發行違紀違法案件情況和“四風”典型案件,推動以案促改促治。三是從嚴追責問責,形成有力震懾精準確定責任主體,按照過罰相當的原則,依規依紀嚴肅追責問責,充分發揮問責機制警戒作用2025年上半年,全行追責問責448人次,其中總行黨委管理干部9人次,處級及以下干部439人次;給予各類處理處分措施516次,其中黨紀處分106次,政務處分1次,處分60次,組織調整或組織處理9次,其他處理340次。

通過持續深化整改,農發行風險防控和內控合規管理水平不斷提升,重點領域改革成效明顯履職能力進一步增強。下一步,農發行將繼續堅持黨中央對金融工作的集中統一領導,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,緊扣“守主業、防風險、強管理、促發展”工作主線,堅決守住不發生系統性風險的底線,縱深推進規范化精細化管理,不斷深化改革創新,全力推動高質量發展取得新成效,為服務農業強國建設、推進農業農村現代化貢獻力量。